|
Faktúra |
49.
|
Sprostredkovanie a poradenstvo v oblasti verejn.obstarávania-plyn
|
800,00 |
s DPH |
04.11.2024 |
|
Materská škola |
PaedDr.Lívia Lelkesová |
|
06.11.2024 |
|
Faktúra |
5.
|
Osobné spisy
|
24,00 |
s DPH |
10.09.2024 |
|
Materská škola |
L.Lelkesová |
|
21.09.2024 |
|
Faktúra |
22.
|
Mapy
|
315,60 |
s DPH |
03.10.2024 |
Albii |
Materská škola |
Lívia Lelkesová |
|
14.10.2024 |
|
Faktúra |
27.
|
Čistiace prostriedky
|
118,19 |
s DPH |
08.10.2024 |
Alza |
Materská škola |
Lívia Lelkesová |
|
15.10.2024 |
|
Faktúra |
34.
|
Mop- čist.prostriedky
|
33,70 |
s DPH |
10.10.2024 |
Alza |
Materská škola |
Lívia Lelkesová |
|
15.10.2024 |
|
Faktúra |
63.
|
Tonery
|
89,04 |
s DPH |
04.12.2024 |
Axon Pro |
Materská škola |
L.Lelkesová |
|
13.01.2025 |
|
Faktúra |
24.
|
Toner
|
107,28 |
s DPH |
04.10.2024 |
Axon pro |
Materská škola |
Lívia Lelkesová |
|
15.10.2024 |
|
Faktúra |
23.
|
Náplň do tlačiarne
|
315,60 |
s DPH |
04.10.2024 |
Axon pro |
Materská škola |
Lívia Lelkesová |
|
14.10.2024 |
|
Faktúra |
45.
|
Xylofón
|
165,50 |
s DPH |
31.10.2024 |
Benjamin |
Materská škola |
PaedDr.Lívia Lelkesová |
|
06.11.2024 |
|
Faktúra |
13.
|
Revízia preliezok
|
207,00 |
s DPH |
20.09.2024 |
Ekotec spol. |
Materská škola |
Lívia Lelkesová |
|
14.10.2024 |
|
Faktúra |
30.
|
Kurz Aj
|
450,00 |
s DPH |
09.10.2024 |
F.Tóth |
Materská škola |
Lívia Lelkesová |
|
15.10.2024 |
|
Faktúra |
87.
|
Kurz Aj
|
400,00 |
s DPH |
24.01.2025 |
F.Tóth |
Materská škola |
L.Lelkesová |
|
16.02.2025 |
|
Faktúra |
46.
|
PO-kontrola prenosných hasiacich prístrojov
|
103,80 |
s DPH |
31.10.2024 |
Firend- P.Lukács |
Materská škola |
PaedDr.Lívia Lelkesová |
|
06.11.2024 |
|
Faktúra |
14.
|
učebné pomôcky
|
1 028,00 |
s DPH |
27.09.2024 |
Hravá škôlka |
Materská škola |
Lívia Lelkesová |
|
14.10.2024 |
|
Faktúra |
15.
|
Nábytok do triedy
|
492,05 |
s DPH |
30.09.2024 |
Ikea |
Materská škola |
Lívia Lelkesová |
|
14.10.2024 |
|
Faktúra |
9.
|
Montáž ohrievadla
|
332,88 |
s DPH |
17.09.2024 |
J.Halász ml. |
Materská škola |
L.Lelkesová |
|
21.09.2024 |
|
Faktúra |
38.
|
Elektroinšt.materiál
|
249,00 |
s DPH |
23.10.2024 |
Ján Horváth |
Materská škola |
Lívia Lelkesová |
|
24.10.2024 |
|
Faktúra |
74.
|
Preliezky
|
2 040,00 |
s DPH |
20.12.2024 |
K.Kováč |
Materská škola |
L.Lelkesová |
|
13.01.2025 |
|
Faktúra |
69.
|
Preliezky
|
5 230,00 |
s DPH |
16.12.2024 |
K.Kováč |
Materská škola |
L.Lelkesová |
|
13.01.2025 |
|
Faktúra |
70.
|
Parkety-pokládka triedy Lienky
|
1 320,00 |
s DPH |
16.12.2024 |
K.Kuzslik |
Materská škola |
L.Lelkesová |
|
13.01.2025 |