|
|
Faktúra |
9/2025
|
Plyn
|
1 283,00 |
s DPH |
01.09.2025 |
SPP |
Materská škola |
Lívia Lelkesová |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
10/2025
|
Plyn
|
1 283,00 |
s DPH |
01.10.2025 |
SPP |
Materská škola |
Lívia Lelkesová |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
11/2025
|
Plyn
|
1 283,00 |
s DPH |
03.11.2025 |
SPP |
Materská škola |
Lívia Lelkesová |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
12/2025
|
Plyn
|
1 283,00 |
s DPH |
01.12.2025 |
SPP |
Materská škola |
Lívia Lelkesová |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
263/2025
|
Sim karta- signal. nové pavilóny
|
8,88 |
s DPH |
24.09.2025 |
Telekom |
Materská škola |
Lívia Lelkesová |
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
267/2025
|
Kontrola bezpečnosti detských ihrísk
|
212,18 |
s DPH |
26.09.2025 |
Ekotek |
Materská škola |
Lívia Lelkesová |
29.09.2025 |
|
|
Zmluva |
269/2025
|
Úrazové poistenie
|
98,54 |
s DPH |
26.09.2025 |
Union |
Materská škola |
L.Lelkesová |
05.10.2025 |
|
|
Zmluva |
269/2025
|
Úrazové poistenie detí a zamestnancov
|
98,54 |
s DPH |
29.09.2025 |
Union |
Materská škola |
Lívia Lelkesová |
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
443/2025
|
BOZP a PO
|
61,50 |
s DPH |
01.09.2025 |
L.Csenkeyová |
Materská škola |
Lívia Lelkesová |
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
444/2025
|
Publikácia
|
86,40 |
s DPH |
01.09.2025 |
Raabe |
Materská škola |
Lívia Lelkesová |
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
445/2025
|
Internet
|
25,00 |
s DPH |
01.09.2025 |
Maxnetwork |
Materská škola |
Lívia Lelkesová |
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
447/2025
|
Telefón
|
26,65 |
s DPH |
02.09.2025 |
Telekom |
Materská škola |
Lívia Lelkesová |
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
454/2025
|
Čistenie kotlov+revízia
|
614,00 |
s DPH |
12.09.2025 |
Z.Tornyai |
Materská škola |
Lívia Lelkesová |
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
461/2025
|
Internet
|
25,00 |
s DPH |
01.10.2025 |
Maxnetwork |
Materská škola |
L.Lelkesová |
05.10.2025 |
|
|
Faktúra |
462/2025
|
Systém.podpora URBIS
|
89,69 |
s DPH |
01.10.2025 |
Made spol.,s.r.o. |
Materská škola |
L.Lelkesová |
05.10.2025 |
|
|
Faktúra |
464/2025
|
BOZP,PO
|
61,50 |
s DPH |
01.10.2025 |
L.Csenkeyová |
Materská škola |
L.Lelkesová |
05.10.2025 |
|
|
Faktúra |
465/2025
|
Čistiace prostriedky
|
210,75 |
s DPH |
02.10.2025 |
Briston |
Materská škola |
L.Lelkesová |
05.10.2025 |
|
|
Faktúra |
466/2025
|
Stravné
|
669,90 |
s DPH |
02.10.2025 |
ŠJ V.Úľany |
Materská škola |
L.Lelkesová |
05.10.2025 |
|
|
Faktúra |
469/2025
|
IT práce
|
248,00 |
s DPH |
02.10.2025 |
RS Group,s.r.o. |
Materská škola |
L.Lelkesová |
05.10.2025 |
|
|
Faktúra |
472/2025
|
Telefón
|
26,65 |
s DPH |
06.10.2025 |
Telekom |
Materská škola |
Lívia Lelkesová |
21.10.2025 |